Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et ils produisent souvent des résultats très différents. Dans cet exemple, le pilote-partenaire uber est en mesure de déduire $2 025 de plus en utilisant la méthode dépenses réelles qu`en utilisant la méthode de kilométrage standard. Bien que nous ayons déjà eu un modèle de rapport de frais de voyage et un journal de MPG disponible, nous avons reconnu la nécessité de garder un journal quotidien de miles voyagé à des fins fiscales, et c`est ce que nous avons proposé. Cette feuille de calcul simple a été conçue à la demande d`un individu à la recherche d`un moyen facile de suivre le kilométrage quotidien des entreprises afin qu`ils puissent rapporter l`information à leur employeur pour le remboursement. Si c`est un lecteur d`entreprise, mettre « Business » dans la colonne but. Si vous déduisez des milles pour le voyage aux soins médicaux, ces milles doivent être strictement liés aux soins médicaux, et conduire ces milles doit être essentiel pour accéder aux soins médicaux. Méthode de kilométrage standard. Pour un particulier, les indemnités seraient applicables pour les déplacements requis pour des raisons médicales, des fins de déménagement, des déplacements des employés qui n`ont pas été remboursés ou des efforts caritatifs. L`IRS veut également un enregistrement du nombre total de miles que vous avez conduit au cours de l`année.

En utilisant le taux de kilométrage IRS pour calculer vos déductions. Voici une autre chose importante à savoir. Nous vous avons couvert. Vous devez connaître vos affaires, vos milles personnels et vos trajets quotidiens. Le journal kilométrique est formaté pour la portabilité et peut être facilement gardé dans la voiture. Bien qu`un contribuable puisse choisir de déduire les dépenses réelles ou de prendre la déduction de kilométrage standard, un contribuable qui prend la déduction standard non seulement a des calculs plus simples à faire, mais peut économiser de l`argent. Marcia, une vendeuse, possède trois voitures et deux fourgonnettes qu`elle alterne pour son utilisation en faisant appel à des clients. Si cela semble trop intimidant, cependant, vous pouvez choisir la deuxième méthode, qui vous permet de déduire un taux forfaitaire pour chaque mile d`affaires que vous conduisez. Le Tracker de miles d`affaires comprend une feuille de calcul du journal kilométrique que vous pouvez imprimer, plier en deux et stocker dans votre véhicule. Le contribuable peut déduire le taux de kilométrage standard plutôt que de déduire les dépenses réelles, car le coût du gaz et l`usure du véhicule sont intégrés au tarif.

Si vous utilisez le taux de kilométrage standard des entreprises IRS sur un véhicule loué, vous devez utiliser le taux de kilométrage sur ce véhicule pour toute la durée du bail, y compris les renouvellements. À la fin de l`année, le contribuable multiplie le nombre de milles parcourus à des fins commerciales par le taux de kilométrage standard 2018 de 54. Le taux de kilométrage standard 2018 pour les frais de transport est de 54. Le taux de 2018 pour les milles entraînés est de 54. En utilisant ces mêmes chiffres pour calculer la déduction pour kilométrage standard, le conducteur multiplie le kilométrage d`affaires (5 000 milles) par le taux de kilométrage standard (54. Vous devriez lire la publication appropriée d`IRS à ce sujet, parce qu`il y a certaines exigences et qualifications associées à chacune de ces méthodes. Classer les lecteurs est aussi simple que glisser vers la gauche ou vers la droite. L`IRS vous permet de déduire 54. Vous déprécier votre véhicule lorsque vous utilisez les taux de kilométrage IRS. Il est important de noter que la même méthode doit être utilisée pour tous les voyages au cours d`une année d`imposition spécifique. Entrez l`emplacement de votre conduit, puis le total des miles. Utilisez-le pour enregistrer le début et la fin de la lecture odomètre, ainsi que l`objectif de l`entreprise, chaque fois que vous utilisez votre véhicule pour les voyages d`affaires.

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